Versão 796- Alterações do sistema

Postado por Equipe tryideas, 02-12-2024 - 09:40

Versão 796- Alterações do sistema

Patch Notes (Alterações do Sistema)

Classificação da versão: Instável

Geral

  • Adicionado parâmetro para considerar a Descrição do Produto da OS na Nota Fiscal. Configurações Globais > Ordem de Serviço > Considerar a Descrição do Produto definida na OS ao Faturar

  • Adicionado coluna do Código e Razão Social do Tomador do serviço na consulta de CTe/CTe OS

  • Adicionado um identificador no cadastro do produto para gerar uma etiqueta com um novo padrão de código de barras com 20 caracteres para controle interno, de produtos que não serão pesados em balança por integração do sistema x balança.

  • Adicionado opção na inclusão de itens para Ajuste de Estoque na importação do XML de NFe, para geração de etiquetas

  • Na tela de ajuste de estoque, ao bipar o código de barras gerado no passo acima, pelo identificador marcado no cadastro, será habilitada uma opção de baixa parcial, onde deverá ser informado o peso restante. Ao incluir o produto, uma nova etiqueta será gerada para ser colada no produto, contendo seu novo peso.

  • Adicionado coluna do Código e Descrição do Agrupamento na Consulta de Ajustes de Estoque

  • Realizado ajuste na tela de Emissão de Nota/Movimento, para ignorar o Controle de Lotes, caso a Operação não calcule Estoque

  • Realizado ajuste no envio de E-mails da NFe e NFCe, para realizar o envio para os e-mails adicionais ou para o Emitente (se habilitado), mesmo que o Parceiro não possua endereço definido

  • Realizado ajuste para leitura do OFX para o Banco 323 - Mercado Pago

  • Realizado ajuste para leitura do OFX para o Banco 85 - Ailos

  • Adicionado as informações de Retirada e Entrega na Danfe Pré-visualização

  • Realizado ajuste na Consulta de Movimento por Produto, para filtrar apenas da Filial do Operador, caso este não possua permissão para visualizar movimentações de outros emitentes

  • No Monitoramento de Pedidos, foi incluída uma opção para listar os Pedidos de todos Parceiros que possuem o mesmo CPF/CNPJ do Parceiro selecionado. Coluna oculta por padrão, basta customizar o leiaute da tela e habilitá-lo

  • Realizado ajuste no Extrato Bancário, para além do Nº Docto inserido na liquidação, incluir também os números das Faturas

  • Incluído coluna do Nº Docto da Fatura na Conciliação bancária

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